Suprimento de Fundos
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Última atualização: 29/09/2025.
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Conforme Portaria n.º 107/2024.
Processo SEI n.º: |
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Nota de Empenho: |
2025NE000208 (0938978) |
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Nome do Suprido/Função: |
Pedro de Souza Vasconcelos Filho - Chefe da Seção de Engenharia, Inclusão e Acessibilidade - Seia. |
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Natureza da Despesa: |
339048 - Outras Despesas Correntes |
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Valor: |
R$ 15.681,39 |
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Elemento de Despesa: |
339048 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica |
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Período de Aplicação: |
90 (noventa) dias contatos da notificação pela Secretaria ao respectivo suprido, fundamento legal art. 14 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Prazo de Comprovação: |
Até 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação, prorrogável por até 20 (vinte) dias a critério do Diretor-Geral, conforme preconiza o art. 20 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Forma de Pagamento: |
Suprimento de fundos por meio de conta bancária. |
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Data da Concessão: |
17/03/2025 - Decisão n.º 275 (0937069) 26/03/2025 - Decisão n.º 315 (0940146) |
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Prestação de contas: |
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Processo SEI n.º: |
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Nota de Empenho: |
2025NE000225 (0940311) |
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Nome do Suprido/Função: |
Aerton Batista de Araújo - Assistente, Gabinete da Presidência - GABPRES. |
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Natureza da Despesa: |
339048 - Outras Despesas Correntes |
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Valor: |
R$ 15.681,39 |
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Elemento de Despesa: |
339048 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica |
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Período de Aplicação: |
90 (noventa) dias contatos da notificação pela Secretaria ao respectivo suprido, fundamento legal art. 14 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Prazo de Comprovação: |
Até 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação, prorrogável por até 20 (vinte) dias a critério do Diretor-Geral, conforme preconiza o art. 20 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Forma de Pagamento: |
Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF. |
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Data da Concessão: |
25/03/2025 - Decisão n.º 305 (0939477) |
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Extrato do CPGF: |
Será publicado após o prazo de comprovação. |
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Processo SEI n.º: |
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Nota de Empenho: |
2025NE000306 - INSUMOS (0985816) 2025NE000307 - SERVIÇOS (0985817) |
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Nome do Suprido/Função: |
Fredson George Lira Souza - Assessor de Segurança Institucional - ASI. |
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Natureza da Despesa: |
339030 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Valor: |
R$ 5.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
339030 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Período de Aplicação: |
90 (noventa) dias contatos da notificação pela Secretaria ao respectivo suprido, fundamento legal art. 14 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Prazo de Comprovação: |
Até 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação, prorrogável por até 20 (vinte) dias a critério do Diretor-Geral, conforme preconiza o art. 20 da Portaria TRE/RR nº 107/2024 (0858374). |
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Forma de Pagamento: |
Suprimento será por meio de Conta tipo B. |
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Data da Concessão: |
09/09/2025 - Decisão n.º 1115 (0981376) |
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Extrato do CPGF: |
Será publicado após o prazo de comprovação. |
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